|
|
Faktúra |
80/2017
|
BOZP,PO
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
livonec s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
BOZP a PO
|
65,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.2015, dodatok č.2 zo dňa 01.12.2017
|
02.06.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
02.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Odborné výkony a služby PZS
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 15.01.2019
|
26.05.2023 |
KRANKAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Telekomunikačné služby
|
99,12 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6530310814 zo dňa 19.3.2015
|
26.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Materiál na údržbu
|
123,00 |
s DPH |
47/2023
|
|
26.05.2023 |
Autoklem SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
Materiál na údržbu
|
123,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Autoklem SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Učebnice
|
778,10 |
s DPH |
48/2023
|
|
29.05.2023 |
Orbis Pictus Istropiltana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
Učebné pomôcky
|
778,10 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Orbis Pictus Istropiltana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2023
|
43,20 |
s DPH |
|
ZO/2018A 15271- 1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
Korkové nástenky MŠ
|
409,08 |
s DPH |
49/2023
|
|
01.06.2023 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
Korkové nástenky MŠ
|
409,08 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
Tonery
|
287,52 |
s DPH |
50/2023
|
|
01.06.2023 |
Technik- servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
Tonery
|
287,52 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Technik- servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
Zemný plyn
|
6 222,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300246830 zo dňa 01.01.2020
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
02.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Hygienické potreby- telocvičňa
|
59,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
EMI- Sabinov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Energia ŠJ a MŠ
|
597,96 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
05.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
Energia ZŠ
|
318,53 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
05.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
Plastové obaly- ŠJ
|
615,06 |
s DPH |
51/2023
|
|
05.06.2023 |
Technopack- Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
Plastové obaly- ŠJ
|
615,06 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Technopack- Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Telekomunikačné služby
|
21,31 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.06.2023 |
16.06.2023 |