|
Faktúra |
115/2017
|
Rekonštrukcia podláh budovy MŠ
|
19 149,60 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
07.08.2017 |
Estor Building |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
08.08.2017 |
14.08.2017 |
|
Faktúra |
109/2018
|
Energia ŠJ a MŠ
|
252,72 |
s DPH |
Z201766109 Z
|
|
04.06.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
04.07.2018 |
|
Faktúra |
107/2018
|
Zemný plyn ZŠ
|
525,00 |
s DPH |
Z201766107 Z
|
|
04.06.2018 |
SPP, a.s |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
04.07.2018 |
|
Faktúra |
108/2018
|
Zemný plyn ŠJ a MŠ
|
441,00 |
s DPH |
Z201766107 Z
|
|
04.06.2018 |
SPP, a.s |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
04.07.2018 |
|
Faktúra |
198/2024
|
Servis/ aktualizácia programu/ ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
99/2024
|
|
16.09.2024 |
SOFT-GL, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
Faktúra |
222/2023
|
Počítač HP
|
2 340,00 |
s DPH |
99/2023
|
|
02.11.2023 |
Technik- servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
02.11.2023 |
17.11.2023 |
|
Faktúra |
195/2022
|
Údržba kúpeľne v MŠ- Ústredie
|
540,00 |
s DPH |
99/2022
|
|
14.09.2022 |
Estor Building s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
Faktúra |
218/2021
|
Kancelársky papier
|
672,00 |
s DPH |
99/2021
|
|
03.11.2021 |
Technik- servis HB, s.r.o |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
12.11.2021 |
|
Faktúra |
217/2020
|
Vysávač MŠ
|
129,80 |
s DPH |
99/2020
|
|
12.11.2020 |
Klarstein Slovensko |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
Faktúra |
222/2018
|
Mapa- učebná pomôcka
|
93,00 |
s DPH |
99/2018
|
|
25.10.2018 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
25.10.2018 |
09.11.2018 |
|
Faktúra |
197/2024
|
Nádoba na pitie/ MŠ
|
44,62 |
s DPH |
98/2024
|
|
13.09.2024 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
Faktúra |
219/2023
|
Plastové obaly- ŠJ
|
588,84 |
s DPH |
98/2023
|
|
30.10.2023 |
Technopack- Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
30.10.2023 |
31.10.2023 |
|
Faktúra |
194/2022
|
Hygienické potreby
|
483,86 |
s DPH |
98/2022
|
|
14.09.2022 |
M-P TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
Faktúra |
217/2021
|
Učebné pomôcky
|
27,60 |
s DPH |
98/2021
|
|
02.11.2021 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
02.11.2021 |
12.11.2021 |
|
Faktúra |
216/2020
|
Montáž vlajkových stožiarov
|
681,60 |
s DPH |
98/2020
|
|
12.11.2020 |
Dalibor Kováčik- Zaner |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
Faktúra |
196/2024
|
Materiál na údržbu/ servis umývacieho stroja
|
89,00 |
s DPH |
97/2024
|
|
13.09.2024 |
Zuzana Tarnociová, T.T.Servis |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
Faktúra |
216/2023
|
Korok- obklad Telocvičňa
|
1 419.94 |
s DPH |
97/2023
|
|
26.10.2023 |
KOREX INTERNATINAL SP. z O.O. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
Faktúra |
193/2022
|
Servis výpočtovej techniky
|
399,60 |
s DPH |
97/2022
|
|
12.09.2022 |
Technik- servis HB, s.r.o |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
23.09.2022 |
|
Faktúra |
212/2021
|
Reprezentačné
|
690,00 |
s DPH |
97/2021
|
|
19.10.2021 |
MIFTAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
213/2020
|
Dezinfekčné potreby
|
105,00 |
s DPH |
97/2020
|
|
06.11.2020 |
NOVUM Farby Laky a drogéria |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
06.11.2020 |
16.11.2020 |