|
Faktúra |
80/2017
|
BOZP,PO
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
livonec s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
Faktúra |
234/2022
|
Strava - príspevok zamestnávateľa
|
218,13 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
03.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
226/2022
|
Servis a údržba podláh ZŠ
|
3 000,00 |
s DPH |
96/2022
|
|
31.10.2022 |
KPN REAL SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
Faktúra |
227/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
43,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A 15271- 1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
02.11.2022 |
Osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
228/2022
|
Servis WINPAN a WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
53/2019
|
|
02.11.2022 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
229/2022
|
Materiál na údržbu podľa vlastného výberu
|
47,15 |
s DPH |
115/2022
|
|
02.11.2022 |
GAFA AUTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Objednávka |
115/2022
|
Materiál na údržbu podľa vlastného výberu
|
47,15 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
GAFA AUTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
10.11.2022 |
|
Faktúra |
230/2022
|
Zber rozložiteľného kuchynského odpadu
|
15,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 13/2014 zo dňa 02.09.2014
|
03.11.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
03.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
231/2022
|
BOZP a PO
|
65,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.42015, dodatok č.2 zo dňa 1.12.2017
|
03.11.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
03.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
232/2022
|
Zemný plyn
|
1 242,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 630002426830 zo dňa 01.01.2020
|
03.11.2022 |
SPP, a.s |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
03.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
233/2022
|
Strava - režijné náklady
|
661,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
10.11.2022 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
235/2022
|
Materiál na údržbu podľa vlastného výberu
|
52,25 |
s DPH |
116/2022
|
|
04.11.2022 |
Intrenet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
225/2022
|
Učebné pomôcky finančnej a čitateľskej gramotnosti
|
50,00 |
s DPH |
114/2022
|
|
28.10.2022 |
Mladý podnikavec |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
28.10.2022 |
31.10.2022 |
|
Objednávka |
116/2022
|
Materiál na údržbu podľa vlastného výberu
|
52,25 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Intrenet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
10.11.2022 |
|
Faktúra |
235/2022
|
Odborné výkony a služby PZS
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb podľa §269 odst. 2 obchodného zákonníka , dňa 15.01.2019
|
07.11.2022 |
KRANKAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
236/2022
|
Telekomunikačné služby
|
14,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
237/2022
|
Plastové obaly- ŠJ
|
588,84 |
s DPH |
117/2022
|
|
07.11.2022 |
Technopack-Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Objednávka |
117/2022
|
Plastové obaly- ŠJ
|
588,84 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Technopack-Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
31.10.2022 |
|
Faktúra |
238/2022
|
Energia ŠJ a MŠ
|
284,93 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
07.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
239/2022
|
Energia ZŠ Vysoká
|
179,83 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
07.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.11.2022 |
10.11.2022 |