|
Objednávka |
19/2025
|
Materiál na údržbu/ vazelina
|
18,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
IRING, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
Faktúra |
68/2023
|
Telekomunikačné služby
|
18,64 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.04.2023 |
14.04.2023 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní grantu č. 18197
|
Projekt technická dielňa
|
18 519.56 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Nadácia Kia Motors Slovakia |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
Faktúra |
24/2020
|
Sprístupnenie Škôlka Komensky
|
19,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb DBK 18/06/1805
|
11.02.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
11.02.2020 |
28.02.2020 |
|
Faktúra |
21/2018
|
Sprístupnenie balíčka MŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
VK/09/09/492
|
14.02.2018 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
28.02.2018 |
|
Faktúra |
27/2022
|
Balíček Škôlka Komensky
|
19,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK 09/09/492
|
14.02.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
18.02.2022 |
|
Faktúra |
21/2023
|
Škôlka Komensky- ročná odmena
|
19,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK 09/09/492
|
01.02.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.02.2023 |
03.02.2023 |
|
Faktúra |
23/2018
|
Aktualizácia balíčka ,,Komenský 2019"
|
19,00 |
s DPH |
|
VK/09/09/492
|
13.02.2019 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
20.02.2019 |
|
Faktúra |
22/2024
|
Škôlka Komensky- ročná odmena
|
19,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK 09/09/492
|
30.01.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
215/2021
|
Balíček Škôlka Komensky
|
19,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK 09/09/492
|
22.10.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
22.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
95/2023
|
Materiál na údržbu
|
19,30 |
s DPH |
38/2023
|
|
11.05.2023 |
Peter Adamec |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
11.05.2023 |
22.05.2023 |
|
Objednávka |
38/2023
|
Materiál na údržbu
|
19,30 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Peter Adamec |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
28.04.2023 |
|
Faktúra |
19/2025
|
Balíček Škôlka Komensky do r. 2026
|
19,47 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK 09/09/492
|
31.01.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
Objednávka |
29/2020
|
Krovinorez- náhradný diel
|
19,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
Faktúra |
80/2020
|
Krovinorez- náhradný diel
|
19,80 |
s DPH |
29/2020
|
|
27.05.2020 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
27.05.2020 |
29.05.2020 |
|
Objednávka |
52/2024
|
Všeobecný materiál
|
19,95 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Showroom a Offices, Buffalo.nl B.V |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
14.06.2024 |
|
Faktúra |
118/2024
|
Všeobecný materiál
|
19,95 |
s DPH |
52/2024
|
|
05.06.2024 |
Showroom a Offices, Buffalo.nl B.V |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.06.2024 |
14.06.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík
|
19.99/mesačne |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
09.10.2020 |
|
Faktúra |
102/2018
|
Vodné, stočné
|
1 016.53 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
SEVAK |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
25.05.2018 |
31.05.2018 |
|
Objednávka |
17/2022
|
Podlahy ZŠ
|
1 040.19 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Fortemix s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |